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2020年度孝感市科学技术协会部门决算

发表日期:2021-09-24 10:54:48   来源:本站   被阅读[]次

目   录

 

第一部分  本单位概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  本单位概况

 

一、单位主要职能

1.负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

2.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

3.负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

4.负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

二、部门决算单位构成

(一)内部设置情况:根据中共孝感市委办公室关于印发《孝感市科学技术协会机关机构改革方案》的通知(孝办发〔2001〕41号)和工作需要,机关内设办公室、学会部、普及部3个科室。

(二)纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

市科协无二级预算单位。

 

三、单位人员构成

市科协总编制人数 12 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 1 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 10 人,其中行政 9 人,事业 1 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 11 人,其中:离休 0 人,退休 11 人。



第二部分  市科协2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

318.24

一、一般公共服务支出

32

321.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

321.24

本年支出合计

58

321.24

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

321.24

总计

62

321.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

321.24

318.24

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

201

一般公共服务支出

321.24

318.24

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20129

群众团体事务

321.24

318.24

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2012901

  行政运行

321.24

318.24

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

321.24

273.81

47.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

321.24

273.81

47.43

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

321.24

273.81

47.43

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

321.24

273.81

47.43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

318.24

一、一般公共服务支出

33

318.24

318.24

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

318.24

本年支出合计

59

318.24

318.24

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

318.24

总计

64

318.24

318.24

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:孝感市科学技术协会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

318.24

273.81

44.43

201

一般公共服务支出

318.24

273.81

44.43

20129

群众团体事务

318.24

273.81

44.43

2012901

  行政运行

318.24

273.81

44.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

196.77

302

商品和服务支出

31.29

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

48.09

30201

  办公费

1.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

92.88

30202

  印刷费

0.39

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4.54

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.24

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.01

31002

  办公设备购置

0.24

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.89

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.99

30207

  邮电费

0.62

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.06

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5.67

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.18

30211

  差旅费

5.83

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

16.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.11

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.00

30214

  租赁费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

45.51

30215

  会议费

0.15

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.01

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

38.10

30217

  公务接待费

0.37

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

4.41

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.79

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.81

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.37

30229

  福利费

2.32

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.22

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

10.15

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.64

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.96

 

 

 

人员经费合计

242.28

公用经费合计

31.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

 

4.50

 

4.50

1.00

2.33

0.00

1.97

0.00

1.97

0.37

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:孝感市科学技术协会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:孝感市科学技术协会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度单位决算公开(市科协)

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第三部分  市科协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计321.24万元。与2019年相比,收入总计减少29.8万元,下降8.49 %,主要原因是科普项目经费减少。

2020年度支出总计321.24万元。与2019年相比,支出总计减少29.8万元,下降8.49 %,主要原因是科普项目经费支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计321.24万元。其中:财政拨款收入  318.24万元,占本年收入99.07%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入3万元,占本年收入0.93%。

三、2020年度支 出决算情况说明

2020年度本年支出合计321.24万元。其中:基本支出273.81万元,占本年支出85.24%;项目支出47.43万元,占本年支出14.76%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。 

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为318.24万元。与2019年度相比,财政拨款收入减少32.8万元,下降9.34%。主要原因是科普项目经费收入减少。

2020年度财政拨款支出为318.24万元。与2019年度相比,财政拨款支出减少16.89万元,下降5.04%。主要原因是科普经费支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.24万元,占本年支出合计的99.07%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.89万元,下降5.04%。主要原因是科普经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出318.24万元,占100%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.24万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为318.24万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为318.24万元,支出决算为318.24万元,完成年度预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.81 万元,与2019年相比,财政拨款基本支出减少5.44万元,下降1.95%。主要原因:人员退休减少开支。其中,人员经费 242.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 31.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

  市科协  是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.5  万元,支出决算为 2.33  万元,为预算的  42.36 %,比2019年度减少 1.25  万元,下降 34.92   %,其中:

1.因公出国(境)费。

本单位2020年因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,与2019年度相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是……。因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境) 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为  4.5  万元,支出决算为 1.97 万元,为预算的 43.78 %。与2019年度相比减少 0.87  万元,下降 29.58  %,主要原因是降低公务开支。其中:

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.97 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆,

3.公务接待费。

本单位2020年公务接待费为 0.37 万元,为预算的 37 %,比预算减少 0.63 万元,与2019年度相比减少 0.37 万元,增下降 50 %,主要原因是降低公务开支。公务接待 6 批次,公务接待 50 人次。

(三)培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为  0  万元,支出决算为  0.01 万元,完成预算的 0  % ,比预算数增加  0.01 万元,与2019年度相比增加 0.01 万元,主要原因是参加其他部门培训做核酸检测费用

(四)会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为 2 万元,支出决算为 0.15  万元,完成预算的 7.5  % ,比预算数减少  1.85 万元,与2019年度相比增加 0.05 万元,增长 50 %,主要原因是工作需要

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据,上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据,上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情

2020年度市科协机关运行经费 31.53 万元,2020年度市科协机关运行经费比2019年减少 1.63 万元,下降 4.92 %,主要原因是减少公务开支

其中办公及印刷费 1.64 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费  5.83万元、会议费 0.15 万元、福利费 2.32 万元、日常维修费  0.11万元、专用材料 0 万元,一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.01 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.22 万元、其他主要是其他交通费、工会经费、委托业务费等19.63万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度市科协政府采购支出总额 3 万元,比2019年同期减少8.67万元,下降74.29%,主要原因是减少公务开支其中:政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额  3  万元,占政府采购支出总额的  100  %,其中:授予小微企业合同金额   3万元,占政府采购支出总额的  100  %。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,市科协占有使用国有资产105.03万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少44.9万元,下降29.95%主要是累计折旧。当期增加 0资产,价值0万元,处置下账0资产,价值0万元。

单位有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;

单位价值50万元(含)以上通用设备  台(套);

单价100万元(含)以上专用设备  台(套);

房屋 154 平方米, 0 万元。其中办公用房 154 平方米, 0 万元,业务用房 0 平方米, 0 万元,其它(不含构筑物) 0 平方米, 0 万元;

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金20.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。比2019年同期减少35.44万元,下降63.43%,主要是疫情原因减少科普活动支出。从评价情况来看,科普专项经费项目目的明确,依据充分、必要,服务对象为全体市民。建立了预算绩效管理,资金使用与预算基本匹配。项目实施符合我市重点工作安排和市科协年度工作计划。项目纳入市级部门预算管理,申报、实施程序合理、规范。科普专项经费投入及时,预算执行情况良好,严格执行财务管理有关规定,资金使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算执行情况良好,严格执行财务管理有关规定。全部指标评价指标都完成,产生了较好的社会效益,各项职能都得到较充分发挥,公众科学素质不断提升,机关运行效率不断提升,服务对象满意度较高。

附件:2020年度孝感市直部门整体绩效自评表(市科协).xls在线预览/upload/file/20220830/20220830105823_42239.xls

2020年度孝感市级财政项目支出绩效自评表(市科协).xls在线预览/upload/file/20220830/20220830105928_36636.xls

(二)绩效自评结果

市科协今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 科普项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.53万元,执行数为20.43万元。完成预算的90.68%。主要产出和效益:一是我市公民科学素质比例达到10.5%,居全省前列;二是新建院士专家工作站8家;三是科普活动受益人数达10万人。发现的问题及原因:一是科普活动形式还不丰富;二是助力科技创新的能力还需提升。下一步改进措施:一是加强科普信息化建设;二是搭建平台,开展产学研合作。

(三)重点项目绩效评价结果

附件:孝感市科学技术协会 2020年度项目支出预算绩效自评复核意见.docx在线预览/upload/file/20220830/20220830110012_52473.docx

(四)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价,优化了评价内容。根据绩效评价结果,调整了科普专项经费支出内容,将资金投入到重点工作方面,最大程度的发挥财政资金的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效自评情况,拟调整财政资金支出范围。对于绩效评价好,发挥作用大的内容予以倾斜,进一步优化资金使用,推动科协工作高质量发展。

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

(一)扶贫资金情况说明

本单位当年无扶贫资金预算财政拨款收入支出数据,上年也无扶贫资金预算财政拨款收入支出数据。

(二)禁捕资金情况说明

本单位当年无禁捕资金预算财政拨款收入支出数据,上年也无禁捕资金预算财政拨款收入支出数据。

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。


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